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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-04-15 15:14

先確定借款(“其他應(yīng)收款 - 個人 XX” )和報銷金額(“其他應(yīng)付款 - 個人 XX” )。報銷>借款,借:管理費用等 B ,貸:其他應(yīng)收款 - 個人 XX A 、庫存現(xiàn)金 B - A;報銷<借款,借:管理費用等 B 、庫存現(xiàn)金 A - B,貸:其他應(yīng)收款 - 個人 XX A ??砂磳嶋H業(yè)務(wù)原則,用庫存現(xiàn)金科目處理,正負相抵做賬務(wù)處理 。

A.candy貝 追問

2025-04-15 15:18

老師的意思是用庫存現(xiàn)金做替換銀行存款這個科目做連接?

樸老師 解答

2025-04-15 15:25

同學(xué)你好
對的
是這樣的

A.candy貝 追問

2025-04-15 15:55

老師。請問我可以這樣錄入嗎?他要退13729.17元給公司,公司要付21160.52給他,21160.52-13729.17=7431.35實付這個數(shù),想直接對沖給他
借:其他應(yīng)付款-個人XX  21160.52
    貸:其他應(yīng)收款-個人XX 13729.17
            銀行存款  7431.35

樸老師 解答

2025-04-15 15:57

同學(xué)你好
這個可以的

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相關(guān)問題討論
不是,同學(xué),對于同一個單位或者個人,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付可以都用。
2023-10-29 13:47:45
你好,不可以的,這個違約金如果合同發(fā)生了需要開發(fā)票的。
2022-08-23 10:01:24
你好,您這個是什么意思?不明白嗎?
2022-04-15 11:26:14
企業(yè)當(dāng)天的話就是進入到其他應(yīng)收款呀。
2022-04-13 16:28:30
您好,是這樣的,如果重疊了,你要合并各自客戶和項目,然后同一個的話,可以其他應(yīng)收和其他應(yīng)付抵消
2022-04-07 00:00:15
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