
老師,你好!8月末有未發(fā)放工資,作計提分錄,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:其他應付款-其他,9月初發(fā)放工資,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款,10月調(diào)整分錄 借:其他應付款-其他 貸:應付職工薪酬-應付職工工資,這樣做,對不對?
答: 對的,是的,是這么做的。
老師,在發(fā)放工資時,有一部分員工的工資少發(fā)了,比如發(fā)100w只發(fā)了98w,過兩天補剩下兩w我在發(fā)的時候可以直接借:應付職工薪酬98w 貸:銀行存款98w嗎?等補的時候再借:應付職工薪酬2w 貸:銀行存款2w還是要在借:應付職工薪酬98w 貸:銀行存款98w 貸:其他應付款 2w,等補的時候再借:其他應付款2w 貸:銀行存款2w
答: 你好 按一種方法處理!
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,問一下?借老板的的錢發(fā)放工資,借應付職工薪酬,貸其他應付款老板,可以不做現(xiàn)金分錄嗎?
答: 你好,可以的,但是得有人工簽字,如果你們沒有銀行記錄,就得簽字。


會計學堂輔導老師 追問
2018-06-13 11:32
辜老師 解答
2018-06-13 11:32
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2018-06-13 11:33
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辜老師 解答
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