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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-06-13 11:28

你好,到底是退貨,還是進項發(fā)票不可以抵扣需要轉(zhuǎn)出

和諧 追問

2018-06-13 11:43

不是退貨,是 對方發(fā)票開錯了,已經(jīng)認證過了,對方已開了紅字,我在附表二20欄填寫了142.39   要進項轉(zhuǎn)出?分錄怎么寫

鄒老師 解答

2018-06-13 11:43

你好,開具紅字發(fā)票是做進項負數(shù),而不是轉(zhuǎn)出的 
借:庫存商品 -837.61 
應交稅金-應交增值稅進項稅額 -142.39 
貸:應付賬款 - 900

和諧 追問

2018-06-13 11:47

我也是這么覺得的,謝謝鄒老師!

鄒老師 解答

2018-06-13 11:48

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
一、 借:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)2000 二、借:應交稅費——未交增值稅2000 貸:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000 分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
1 是的,這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-11 11:19:59
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