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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-04-01 16:07

同學(xué),你好
那你實(shí)收資本多轉(zhuǎn)一點(diǎn),夠支付稅金的

煙絲兒 追問

2025-04-01 16:13

欠法人的的轉(zhuǎn)成了實(shí)收資本,實(shí)際只是轉(zhuǎn)了一個(gè)數(shù)字,那是不是繳納的印花稅可以寫  借:營業(yè)稅金及附加  貸:實(shí)收資本

小菲老師 解答

2025-04-01 16:14

同學(xué),你好
不可以的,不能直接轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,要實(shí)際投入

煙絲兒 追問

2025-04-01 16:18

那該怎么操作?我已經(jīng)繳納完實(shí)收資本的印花稅了,現(xiàn)在賬戶里也一分錢沒有了,公司要注銷

小菲老師 解答

2025-04-01 16:20

同學(xué),你好
再實(shí)繳進(jìn)來

煙絲兒 追問

2025-04-02 08:44

老師,就是說我需要再做兩筆分錄 
 借:現(xiàn)金 -**   貸:其他應(yīng)付款-法人
 借:其他應(yīng)付款-法人  貸:實(shí)收資本
 借:營業(yè)稅金及附加  貸現(xiàn)金-**
 這么做對(duì)嗎?繳納完印花稅后,現(xiàn)金肯定還會(huì)有剩余,不影響注銷吧?

小菲老師 解答

2025-04-02 08:52

同學(xué),你好
不是
分錄
借:庫存現(xiàn)金
貸:實(shí)收資本
借:稅金及附加
貸:庫存現(xiàn)金

煙絲兒 追問

2025-04-02 09:18

我們是把欠法人的錢轉(zhuǎn)成實(shí)收資本了

小菲老師 解答

2025-04-02 09:20

同學(xué),你好
不能直接轉(zhuǎn),要有資金的投入才行

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相關(guān)問題討論
你好,分錄對(duì)的,
2019-10-29 13:29:22
不能是負(fù)數(shù)吧,那這個(gè)等有計(jì)提別的附加稅的時(shí)候再?zèng)_掉,借銀行 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)付款,掛往來,有計(jì)提再做借稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
2020-07-14 14:51:38
您好,一般情況下,交印花稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。計(jì)提時(shí),借;稅金及附加(印花稅,最好加一下),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅。
2017-10-10 18:01:31
是的
2017-05-25 14:20:03
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
2019-04-10 11:47:49
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