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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2025-03-30 12:34

同學你好,24年做匯算清繳時,需要考慮24年二季度彌補的那個3000的。

一二三四五毛 追問

2025-03-30 12:56

24年2季度利潤總額3000,計提了所得稅 借:所得稅費用150  貸:應交稅費—企業(yè)所得稅150   4月份申報時,直接填寫了彌補虧損3000  所以沒交稅。 然后又做了筆分錄  借:應交稅費——企業(yè)所得稅 150   貸:利潤分配——未分配利潤150
 老師這樣做賬對嗎?

王雁鳴老師 解答

2025-03-30 12:58

同學你好,這樣做賬不對,沖回時,借:所得稅費用負數(shù)150 貸:應交稅費—企業(yè)所得稅負數(shù)150。

一二三四五毛 追問

2025-03-30 13:05

哦哦,知道啦,謝謝老師。那匯算清繳的時候,怎么體現(xiàn)2季度彌補虧損的3000呢?

王雁鳴老師 解答

2025-03-30 13:12

同學你好,這個不用管它,填寫匯算清繳報表時,彌補虧損應該自動帶出來。

一二三四五毛 追問

2025-03-30 13:15

好的,謝謝老師。

王雁鳴老師 解答

2025-03-30 13:16

同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。

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你好,匯算清繳是根據(jù)稅法規(guī)定對賬務數(shù)據(jù)予以填表調整 你可以在學堂找到 匯算清繳的課程,進行系統(tǒng)的學習
2019-04-15 08:56:54
您好,您二季度以后申報企業(yè)所得稅,將可以彌補以前年度虧損,所以您說的情況只有一季度存在。其他季度不存在。即優(yōu)先彌補虧損。
2020-07-11 17:14:48
這個可以辦理企業(yè)所得稅的退款手續(xù)
2019-05-11 12:03:30
你好,彌補后還是虧損,不需要計提所得稅。
2019-04-12 09:21:28
你好 是的 這個不好說 大部分不好退
2021-04-16 12:18:55
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