這月收到的專票已認(rèn)證未抵扣作廢了,我申報(bào)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,可不可以這么做賬務(wù)處理1,借:庫存商品 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款2,借:庫存商品 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3.收到重開的發(fā)票時將上月沖紅 再重新入賬
萌噠噠的小蘿卜
于2018-06-12 11:56 發(fā)布 ??1069次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
相關(guān)問題討論

你好,是的,可以寫在一張憑證上面的
2018-09-06 13:57:19

借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2018-11-28 15:34:53

您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證了,賬務(wù)處理:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款,計(jì)提時,借;管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),計(jì)提時,借;管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。
2018-06-09 15:21:06

同學(xué),你可以參考一下圖片里面的分錄。
2019-05-05 14:22:21

借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
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