
老師,其他應(yīng)收款掛了轉(zhuǎn)給法人的款應(yīng)該怎么處理,其他應(yīng)付也掛了法人的款,但是其他應(yīng)收掛的有點(diǎn)多?
答: 你好;? ? 你意思是法人明細(xì) 其他應(yīng)收款 和其他應(yīng)付款都有余額; 你想對(duì)沖嗎? ?
法人公戶取錢(qián),貸是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付,摘要怎么錄?
答: 你好,如果金額不大建議計(jì)入備用金,如果金額大的話建議計(jì)入其他應(yīng)收款。摘要寫(xiě)某某借款。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們現(xiàn)在清理個(gè)人往來(lái),但我們的賬前期掛有些亂,個(gè)人的一會(huì)其他應(yīng)收款、一會(huì)其他應(yīng)付,我都有些擔(dān)心單位內(nèi)部個(gè)人職工的借款再掛各預(yù)收、預(yù)付,請(qǐng)老師指點(diǎn)一條思路清晰,速度較快的清賬方法
答: 你好,你可以根據(jù)其他應(yīng)收,其他應(yīng)付下面有同一個(gè)明細(xì)的,然后根據(jù)金額較小的明細(xì)做這個(gè)分錄 借;其他應(yīng)付款 貸;其他應(yīng)收款





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菡 追問(wèn)
2025-03-21 10:01
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