
老師請(qǐng)問(wèn)1. 研發(fā)形成無(wú)形資產(chǎn), 無(wú)形資產(chǎn)攤銷時(shí)候 是借研發(fā)支出-資本化支出-無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸 累計(jì)攤銷嗎2.月末結(jié)轉(zhuǎn) 借管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 貸研發(fā)支出-資本化支出-無(wú)形資產(chǎn)攤銷嗎
答: 你好,第一個(gè)是的呢,月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,對(duì)的呢
老師,自行研發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)攤銷,是攤銷到管理費(fèi)用~無(wú)形資產(chǎn)攤銷?還是研發(fā)支出~費(fèi)用化支出~無(wú)形資產(chǎn)攤銷?
答: 你好!攤銷是攤銷到費(fèi)用里面。不是研發(fā)支出
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
@甘老師,研發(fā)支出資本化形成的無(wú)形資產(chǎn)攤銷時(shí)分錄怎么寫(xiě)?是入研發(fā)支出~資本化支出/費(fèi)用化支出~無(wú)形資產(chǎn)攤銷?還是入管理費(fèi)用?金額還要加計(jì)攤銷嗎?
答: 你好, 您是說(shuō)研發(fā)形成無(wú)形資后的攤銷的分錄么? 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷 是入研發(fā)支出~資本化支出/費(fèi)用化支出~無(wú)形資產(chǎn)攤銷?還是入管理費(fèi)用?——計(jì)入管理費(fèi)用 金額還要加計(jì)攤銷嗎?——匯算清繳時(shí)再加計(jì)扣除


傻傻的百褶裙 追問(wèn)
2025-03-13 11:20
劉艷紅老師 解答
2025-03-13 11:22