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送心意

小敏敏老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2025-03-02 15:15

你好,開具發(fā)票時,
借:應收賬款 
貸:其他業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
收到款時
借:銀行存款
貸:應收賬款

小脾氣 追問

2025-03-02 15:26

老師,不用沖減我們公司為該名借用員工支付的工資、社保嗎?

小敏敏老師 解答

2025-03-02 15:32

單位為員工繳納的社保、工資應單獨做為該筆收入的成本核算。

小脾氣 追問

2025-03-02 15:36

老師,意思就是不用沖減我發(fā)工資時計提的會計分錄,是嗎?

小敏敏老師 解答

2025-03-02 15:44

不用沖減計提時的分錄

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相關問題討論
你好!直接看主營業(yè)務成本就可以
2016-09-20 15:55:04
你好!工資要記到生產(chǎn)成本科目
2016-09-20 15:58:31
計提借方應當通過勞務成本,取得收入再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本
2018-12-28 10:11:43
你好,一般是先計入勞務成本,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本
2016-08-16 11:14:54
您好 請問勞務已經(jīng)發(fā)生了嗎
2021-01-04 12:53:28
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