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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2025-03-02 12:55

你做的不太對(duì)
總經(jīng)辦購(gòu)入衣架時(shí),按進(jìn)貨價(jià)入賬:
借:管理費(fèi)用——總經(jīng)辦 3
貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金等) 3
 
將衣架調(diào)給店鋪,按調(diào)出價(jià)核算:
借:管理費(fèi)用——店鋪 3.5
貸:管理費(fèi)用——總經(jīng)辦 3
貸:其他業(yè)務(wù)收入(或者沖減管理費(fèi)用中體現(xiàn)價(jià)差) 0.5
 
如果公司對(duì)于這種內(nèi)部物資轉(zhuǎn)移不單獨(dú)核算收入,傾向于沖減管理費(fèi)用來(lái)體現(xiàn)價(jià)差,那么貸方也可以是 “管理費(fèi)用——價(jià)差(或其他合適二級(jí)科目)” 0.5 。

丁零 追問(wèn)

2025-03-02 13:14

店鋪跟總經(jīng)辦分開核算利潤(rùn)的

樸老師 解答

2025-03-02 13:41

那你就分開做賬哦

丁零 追問(wèn)

2025-03-02 13:44

一套賬,只是輔助核算分開的

樸老師 解答

2025-03-02 13:44

可以的,你可以分開核算的

丁零 追問(wèn)

2025-03-02 13:45

而且收款也是在一個(gè)賬戶里,放在其他業(yè)務(wù)收入里,我們實(shí)際上也沒有付款

樸老師 解答

2025-03-02 14:03

這個(gè)銀行存款不用分開的

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你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過(guò)渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
2022-03-31 15:40:52
你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-03-31 10:04:23
直接 借:管理費(fèi)用-個(gè)人社保 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 負(fù)數(shù)
2021-12-10 16:40:42
你好,原分錄做紅字就可以,不跨年度的話,
2021-11-15 14:37:59
就是欠著人家的錢沒有支付嗎?如果只是辦公費(fèi)的話,購(gòu)買辦公用品。
2021-11-03 16:21:36
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