
去年股東的借款轉(zhuǎn)增資本公積了,今年又收到這個股東賬戶的一筆款,現(xiàn)在需要沖銷之前部分的往來款,因為之前的賬務有點亂,所以為了平這筆賬需要沖之前的分錄,其他應付款這個科目去年做平了,資本公積有余額的,現(xiàn)在公戶又打進一筆往來款,為了平賬需要吧去年的分錄沖銷,我應該怎么做處理呢?分錄
答: Na,你就相當于之前就不應該轉(zhuǎn)資本公積啊,那你現(xiàn)在收到錢的話,就是借銀行存款貸資本公積,直接把資本公積給他抵消掉就行了。
老師,您好,我們老板之前借款(往來款)到公司的,可以直接轉(zhuǎn)實收資本嗎?就是借:其他應付款-老板 貸:實收資本 這樣可以嗎?謝謝老師!
答: 您好,這個是可以的哈,可以
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好:請問公司股東投入到公司的往來款會計以前計入其他應付款科目,是否可以調(diào)到實收資本科目?
答: 您好,看收款憑單是否注明出資款?


活力的芝麻 追問
2025-02-27 11:17
家權(quán)老師 解答
2025-02-27 11:23
活力的芝麻 追問
2025-02-27 11:40
家權(quán)老師 解答
2025-02-27 11:41
活力的芝麻 追問
2025-02-27 12:01
家權(quán)老師 解答
2025-02-27 12:03