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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2025-02-25 17:27

借:銀行存款
借:利潤分配-未分配利潤 負(fù)數(shù)
     貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出

風(fēng)的盡頭 追問

2025-02-25 17:30

老師,開的專票,但是我們那會還沒變更為一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人

家權(quán)老師 解答

2025-02-25 17:32

那么直接
借:銀行存款
貸:利潤分配-未分配利潤

風(fēng)的盡頭 追問

2025-02-25 17:34

不用再做這一步了嗎老師?

借:管理費用  負(fù)數(shù)
貸:銀行存款  負(fù)數(shù)

家權(quán)老師 解答

2025-02-25 17:36

不需要的哈,跨年了

風(fēng)的盡頭 追問

2025-02-25 17:41

那我稅務(wù)上需要調(diào)整什么嗎老師

家權(quán)老師 解答

2025-02-25 17:42

當(dāng)年多扣除了費用,需要匯算納稅調(diào)增

風(fēng)的盡頭 追問

2025-02-25 17:47

我們還沒進(jìn)行匯算清繳呢老師

家權(quán)老師 解答

2025-02-25 17:49

那么需要調(diào)整24年的報表,然后做匯算

風(fēng)的盡頭 追問

2025-02-25 17:50

您說的是稅務(wù)報表嗎

家權(quán)老師 解答

2025-02-25 17:51

是財務(wù)報表,因為匯算需要正確的報表

風(fēng)的盡頭 追問

2025-02-25 17:52

那我賬務(wù)不是在今年調(diào)整的,我咋調(diào)整去年的財務(wù)報表呢老師

家權(quán)老師 解答

2025-02-25 17:54

你調(diào)整就是調(diào)整往年的利潤,現(xiàn)在要匯算就得更正往年的報表

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相關(guān)問題討論
你好,計入管理費用里面辦公費
2021-10-18 16:48:39
您好 請問是需要寫會計分錄么
2023-06-23 15:46:45
同學(xué)你好 可以計入管理費用辦公費
2022-01-17 13:26:44
那個是計入營業(yè)外收入-政府補助
2024-09-03 08:55:17
同學(xué)你好 借,原材料5400 貸,待處理財產(chǎn)損溢5400 借,待處理財產(chǎn)損溢5400 貸,管理費用5400
2021-01-14 11:28:26
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