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送心意

李老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-11-20 15:09

11月份做賬有30元增值稅未交,10月份不是有金稅盤技術(shù)服務(wù)330,12月進(jìn)抵扣這個(gè)30元怎么做分錄請問?

沉浮 追問

2015-11-20 15:20

這是一般納稅人,呀,金稅盤減免,又不是小微企業(yè)。

沉浮 追問

2015-11-20 16:19

請問要沖管理費(fèi)用嗎?當(dāng)時(shí)我是這樣登 的,借記管費(fèi)費(fèi)用330,貸記銀行存款330,上期期末余額 可抵扣的是330啊,本期抵扣30元怎么做分錄、

沉浮 追問

2015-11-20 16:42

像這種有留底稅額,金稅盤330未抵扣完,只是本期抵扣的30元,要作分錄嗎

沉浮 追問

2015-11-20 16:47

我沒做分錄,小規(guī)模和一般納稅人都沒做哦,當(dāng)時(shí),填申報(bào)表330,做了一次分錄,后續(xù)一個(gè)月抵扣50,一個(gè)月抵扣是90,我沒作分錄,行嗎?期末有留底

沉浮 追問

2015-11-20 17:10

請問,網(wǎng)店入倉,沒有簽合同,不要報(bào)印花稅嗎

沉浮 追問

2015-11-20 17:13

都評(píng)價(jià)了,不可以提問

沉浮 追問

2015-11-20 17:13

請問,網(wǎng)店入倉,沒有簽合同,不要報(bào)印花稅嗎

沉浮 追問

2015-11-20 17:14

不可

沉浮 追問

2015-11-20 17:14

不可以

李老師 解答

2015-11-20 15:06

11月抵減30  12月抵減30

李老師 解答

2015-11-20 15:19

分錄就是之前我給你的   借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅30 貸營業(yè)外收入30

李老師 解答

2015-11-20 15:22

哈哈  不好意思 ,太著急了,以為你一直在問前面的    借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(應(yīng)納稅額減征額)  貸營業(yè)外收入補(bǔ)貼收入

李老師 解答

2015-11-20 16:30

可以選擇沖減管理費(fèi)用  或者計(jì)入營業(yè)外收入   效果一樣

李老師 解答

2015-11-20 16:44

要做分錄的  抵減多少做多少

李老師 解答

2015-11-20 16:56

每次抵減多少做多少

李老師 解答

2015-11-20 17:13

同一個(gè)問題只回答一種哦,請理解     評(píng)價(jià)后另外起問題提問

李老師 解答

2015-11-20 17:13

哦  那就等明天再繼續(xù)提問吧   謝謝

李老師 解答

2015-11-20 17:18

最后回你一個(gè)吧 ,回完要評(píng)價(jià)哦 其他問題你明天繼續(xù)來問   網(wǎng)店入倉,沒有簽合同    也要繳納倉儲(chǔ)合同印花稅

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相關(guān)問題討論
您好 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 280 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 1500 貸:銀行存款 1780 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) -280
2019-11-03 11:09:45
您好,是要區(qū)分情況的*信息技術(shù)服務(wù)*增值稅發(fā)票稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)以及*信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi),如果都是稅盤軟件銷售方開的都可以抵扣。借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2019-03-01 12:03:54
借銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi),貸銀行
2020-07-13 09:05:07
你好!借銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-09-10 09:58:07
借:管理費(fèi)用等--服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2018-03-28 13:01:39
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