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擱淺。
于2018-06-07 11:24 發(fā)布 ??1238次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-06-07 12:12
是否還辦理退稅,如果不退稅了,直接計入營業(yè)外支出處理。
擱淺。 追問
2018-06-07 15:40
老師,我們不辦理退稅了!要調一下年報的企業(yè)所得稅申報表,老師,我可以發(fā)我們公司企業(yè)所得說年報表給您幫我看一下嗎?要調一下哪個數呢?
江老師 解答
2018-06-07 15:43
你是想調哪一年的年報
2018-06-07 15:58
2012年和2013年的!
2018-06-07 16:11
這個還能調嗎,就是已匯算清繳了
2018-06-07 18:02
稅局讓我調的!因為我們現在要注銷公司了,還可以調的!
2018-06-07 19:14
那就按稅務的要求進行調整處理
2018-06-07 22:18
老師,我就是按稅局的要求做的。但是現在要填數字,我的問題的意思就是:我要填多少收入,最后企業(yè)所得稅要交200元?這個是要怎么計算?成本費用忽略不計。因為我之前的成本費用不改,只用改增加收入的金額,達到要繳的這200元的企業(yè)所得稅的收入。
2018-06-07 23:02
這個就不用調收入,就是按原來的收入處理
2018-06-08 07:12
那老師,在年報的企業(yè)所得稅表上我要怎么調呢?我現在就是不知道要填哪個數字了,才能讓我多交的這個稅,不多交。
2018-06-08 10:33
將調增數據調一下,需要多交稅,這個200元的稅款就出去了
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江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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