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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務師

2025-02-05 09:56

計入應交稅費-待認證進項

想人陪的櫻桃 追問

2025-02-05 10:39

留抵的進項稅項是不是在未交增值稅的借方。

家權(quán)老師 解答

2025-02-05 10:45

留抵的進項稅項是體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表應交稅費借方,跟未交增值稅無關(guān)

想人陪的櫻桃 追問

2025-02-05 10:48

是不是應交稅費-未交增值稅的借方

家權(quán)老師 解答

2025-02-05 10:50

你月末把留抵稅轉(zhuǎn)入了應交稅費-未交增值稅借方才會體現(xiàn)在它的借方

想人陪的櫻桃 追問

2025-02-05 11:52

月未是不是應該留抵稅轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅借方才

家權(quán)老師 解答

2025-02-05 11:55

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好,對的,是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權(quán)利,直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理,你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項稅額 貸進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)這個就可以,
2020-03-19 16:06:42
你好,按照票面金額的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
你好!這個看你需要了,現(xiàn)在勾選,申報前都可以勾選的了。
2019-06-20 16:12:39
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