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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2025-01-23 14:55

不需要的
申報(bào)了增值稅就可以的

阮-Yan 追問

2025-01-23 15:02

意思即是沒有退稅就不用在國稅的免抵退稅系統(tǒng)錄入相對應(yīng)的報(bào)關(guān)單了對嗎?我開了出口發(fā)票是0稅率的,這樣增值稅申報(bào)時(shí),銷售額和銷項(xiàng)稅都有數(shù)據(jù)了,還需要在增值 稅的免稅項(xiàng)填寫免稅金額嗎?

郭老師 解答

2025-01-23 15:03

對的是的,在免抵退填寫銷售額就可以啦。

阮-Yan 追問

2025-01-23 15:13

是在增值稅申報(bào)表的第《3》欄免抵出口銷售額填寫,還是在《4》免稅銷售額填寫出口的銷售金額?

郭老師 解答

2025-01-23 15:15

你好,第3類第7行里面的
抵退銷售額里面的。

郭老師 解答

2025-01-23 15:15

免抵退銷售額里面的。

阮-Yan 追問

2025-01-23 15:20

好的,即是增值 稅申報(bào)表,第二行是填寫國內(nèi)銷售的的銷售額,第7行是填寫出口貨款的免稅銷售額,對嗎?因?yàn)槭巧a(chǎn)企業(yè) 所以在第7行里面免抵退填出口銷售額對嗎?

郭老師 解答

2025-01-23 15:21

是的,對的,是這么做的。

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相關(guān)問題討論
明細(xì)表就是你錄入的所有明細(xì),單證不齊就是錄入明細(xì)中沒有收到電子信息的單(不能退稅的)
2015-04-12 11:23:53
你好! 最基本的而言,外貿(mào)企業(yè)適用的是出口免、退稅,而生產(chǎn)企業(yè)適用的是免、抵、退稅系統(tǒng)。 這樣兩套系統(tǒng)的明顯差異是后者有抵稅環(huán)節(jié),前者則沒有。
2018-05-25 14:58:53
不可以的,需要去稅務(wù)局備案
2019-04-08 17:07:35
借其他應(yīng)收款65 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口抵減內(nèi)銷23 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅88
2021-06-04 12:44:16
你好,80萬銷售算在去年.
2021-12-07 11:49:47
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