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可惜不是我
于2025-01-10 09:26 發(fā)布 ??61次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2025-01-10 09:27
你好,不需要的,這屬于銷售這讓
可惜不是我 追問
2025-01-10 09:28
那我這該怎么處理呢?
暖暖老師 解答
2025-01-10 09:29
這個這讓計入財務(wù)費用就可以的
如果不開具紅字發(fā)票,發(fā)票到時候和付款的金額就對應(yīng)不上了
2025-01-10 09:30
那你部分開具發(fā)票沖減
2025-01-10 09:31
老師這怎么部分開具呢,現(xiàn)在是主要扣9000元的貨款
開具的是銷售折讓的發(fā)票
全額的發(fā)票含稅金額是45250元
2025-01-10 09:32
你可以全部沖了,再從新開據(jù)
2025-01-10 09:33
這個銷售折讓的發(fā)票怎么開具呢,是45250-9000=36240,是開具這個36240元的發(fā)票嗎
2025-01-10 09:34
你把原來的發(fā)票全額沖,按照折讓后的36240開具
2025-01-10 09:35
老師,這個銷售折讓率該怎么填啊
2025-01-10 09:36
9000占整體金額的比例就是啊
2025-01-10 09:39
是9000/全額含稅金額45240=19.89%,但是我填了這個折讓率,沒有顯示呢
2025-01-10 09:40
那這個請我不清楚了
2025-01-10 09:43
我這個填銷售退回,全部紅沖,然后再重新開具可以嗎
2025-01-10 09:45
可以的,這個是最好的,我上邊讓你全部沖的就是
2025-01-10 09:50
那全部紅沖應(yīng)該選開票有誤吧
對,選擇這個明細就可以了
2025-01-10 09:59
老師,我剛才看那張發(fā)票增值稅用途狀態(tài)已確認,是不是對方已經(jīng)抵扣過進項了
如果抵扣了需要對方開具紅字信息單
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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上月開錯一張發(fā)票,未及時作廢,本月開具紅字發(fā)票時發(fā)現(xiàn)對方稅號已變更,那我是按原來的紅沖,還是按他新的稅號
答: 您好,按照原來的沖銷就行
成品油開具紅字發(fā)票顯示查證未通過怎么處理
答: 同學(xué),你好 有截圖嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問不同的兩張藍字發(fā)票,開具紅字發(fā)票時可以合并開成一張紅字發(fā)票嗎?
答: 不可以合并開成一張紅字發(fā)票
怎么開具紅字發(fā)票
討論
本月開具紅字發(fā)票,沒有藍字發(fā)票,可以嗎?
請問一下,專票開錯了,我開具紅字發(fā)票了紅字發(fā)票,打印紅字發(fā)票的時候,不知道還有沒有打印的東西,沒打印完的東西就打印在我這張發(fā)票上,導(dǎo)致紅字那張發(fā)票沒有打印,這個怎么辦
請問開具紅字發(fā)票時 沒有地址電話怎么辦
老師好,想問下怎么開具紅字發(fā)票
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
★ 4.98 解題: 145513 個
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