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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2025-01-10 09:27

你好,不需要的,這屬于銷售這讓

可惜不是我 追問

2025-01-10 09:28

那我這該怎么處理呢?

暖暖老師 解答

2025-01-10 09:29

這個這讓計入財務(wù)費用就可以的

可惜不是我 追問

2025-01-10 09:29

如果不開具紅字發(fā)票,發(fā)票到時候和付款的金額就對應(yīng)不上了

暖暖老師 解答

2025-01-10 09:30

那你部分開具發(fā)票沖減

可惜不是我 追問

2025-01-10 09:31

老師這怎么部分開具呢,現(xiàn)在是主要扣9000元的貨款

暖暖老師 解答

2025-01-10 09:31

開具的是銷售折讓的發(fā)票

可惜不是我 追問

2025-01-10 09:31

全額的發(fā)票含稅金額是45250元

暖暖老師 解答

2025-01-10 09:32

你可以全部沖了,再從新開據(jù)

可惜不是我 追問

2025-01-10 09:33

這個銷售折讓的發(fā)票怎么開具呢,是45250-9000=36240,是開具這個36240元的發(fā)票嗎

暖暖老師 解答

2025-01-10 09:34

你把原來的發(fā)票全額沖,按照折讓后的36240開具

可惜不是我 追問

2025-01-10 09:35

老師,這個銷售折讓率該怎么填啊

暖暖老師 解答

2025-01-10 09:36

9000占整體金額的比例就是啊

可惜不是我 追問

2025-01-10 09:39

是9000/全額含稅金額45240=19.89%,但是我填了這個折讓率,沒有顯示呢

暖暖老師 解答

2025-01-10 09:40

那這個請我不清楚了

可惜不是我 追問

2025-01-10 09:43

我這個填銷售退回,全部紅沖,然后再重新開具可以嗎

暖暖老師 解答

2025-01-10 09:45

可以的,這個是最好的,我上邊讓你全部沖的就是

可惜不是我 追問

2025-01-10 09:50

那全部紅沖應(yīng)該選開票有誤吧

暖暖老師 解答

2025-01-10 09:50

對,選擇這個明細就可以了

可惜不是我 追問

2025-01-10 09:59

老師,我剛才看那張發(fā)票增值稅用途狀態(tài)已確認,是不是對方已經(jīng)抵扣過進項了

暖暖老師 解答

2025-01-10 09:59

如果抵扣了需要對方開具紅字信息單

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相關(guān)問題討論
您好,按照原來的沖銷就行
2023-01-03 13:56:15
同學(xué),你好 有截圖嗎?
2022-10-28 19:34:14
您好,是的,是這個意思的
2022-06-23 17:33:39
不可以合并開成一張紅字發(fā)票
2022-03-11 15:24:59
學(xué)員你好,你的問題是什么
2021-12-23 11:24:38
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