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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-01-09 11:43

你好,是的,是需要報的。

阡陌紅塵。 追問

2025-01-09 11:57

每個季度都報,為什么還要報年報哈

宋生老師 解答

2025-01-09 11:58

你好,這個是稅務(wù)局的要求,每個企業(yè)都要的。

阡陌紅塵。 追問

2025-01-09 12:19

小規(guī)模減免增值稅分錄怎么做?

宋生老師 解答

2025-01-09 13:29

你好,這個借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入稅收減免

阡陌紅塵。 追問

2025-01-09 13:34

老師,我沒有單獨的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,我設(shè)置一個,是像圖一還是圖二這樣設(shè)置?

宋生老師 解答

2025-01-09 13:37

可以的,就是這樣子設(shè)置。

阡陌紅塵。 追問

2025-01-09 14:03

兩個圖片哪個正確?

宋生老師 解答

2025-01-09 14:04

上面這個就是第一個。

宋生老師 解答

2025-01-09 14:05

第一個是正確的了。

阡陌紅塵。 追問

2025-01-09 14:07

老師是2221.07 這個吧,分錄摘要怎么寫?

宋生老師 解答

2025-01-09 14:12

你好,是的。你就寫結(jié)轉(zhuǎn)上季度應(yīng)納稅額。

阡陌紅塵。 追問

2025-01-09 14:39

老師,出現(xiàn)負(fù)數(shù)了

宋生老師 解答

2025-01-09 14:43

減免的話確負(fù)數(shù)是正常的。
你不能光看一個月啊。你要先計提,然后再減免,這樣子他就平了。

阡陌紅塵。 追問

2025-01-09 14:45

我沒有計提,要計提在11月份里嘛,然后12月再減免?

宋生老師 解答

2025-01-09 14:47

你好,是的,是先計提然后減免。

阡陌紅塵。 追問

2025-01-09 14:50

確認(rèn)收入時貸方科目用不用改成應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,我這樣做正確嘛

宋生老師 解答

2025-01-09 14:51

你好你這個不用做銷售。

宋生老師 解答

2025-01-09 14:51

你好你這個不用做銷項稅額

阡陌紅塵。 追問

2025-01-09 14:54

老師的意思是把分錄貸方 改成2221.07應(yīng)交增值稅這個科目?

宋生老師 解答

2025-01-09 14:54

你好是的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅就可以了

阡陌紅塵。 追問

2025-01-09 15:01

之前確認(rèn)收入貸方都是用的銷項稅額,但是之前月份繳增值稅了,就不用改成2221.07應(yīng)交增值稅這個科目了吧

宋生老師 解答

2025-01-09 15:03

你如果一直這樣做的就算了,不要去改了。

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相關(guān)問題討論
你好,這個是按照財務(wù)報表填寫
2022-01-19 10:38:34
啥意思?沒太明白呢?
2021-05-11 07:00:42
你好,財務(wù)報表未下發(fā),年報代辦,你到底是需要辦理什么業(yè)務(wù)呢?
2020-05-21 09:04:38
您好,企稅年報,是企業(yè)所得稅年報,財務(wù)報表只是平時的三張報表。
2020-05-19 18:43:58
你好,到當(dāng)?shù)氐墓ど叹志W(wǎng)站上填報
2020-05-17 17:05:47
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