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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-01-08 14:17

同學(xué),你好

你是問開具紅字發(fā)票的分錄嗎?
借:原材料  -100
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))  -13
貸:銀行存款   -113

一個(gè)追山少女 追問

2025-01-08 14:20

已認(rèn)證發(fā)票,本月沖紅并開具正確的專票,是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?分錄是什么

小菲老師 解答

2025-01-08 14:25

同學(xué),你好
分錄不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是做負(fù)數(shù)分錄

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借:xx費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時(shí)候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
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