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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2025-01-07 17:56

借其他應(yīng)付款,貸,利潤分配未分配利潤,
借,利潤分配未分配利潤。貸,其他應(yīng)付款

?^_^? 追問

2025-01-07 18:00

不是太明白老師,這樣正反兩筆分錄,不是跟沒有做一樣嗎,我的意思是假如2024年暫估入賬了一筆成本或者費(fèi)用,現(xiàn)在2024年已經(jīng)結(jié)賬,2025年做24年匯算前取得這筆暫估的發(fā)票,怎么處理, 是直接附在2024年暫估的憑證后還是怎么

郭老師 解答

2025-01-07 18:03

暫估和發(fā)票一樣的,就是不影響:
第一個(gè)是紅沖發(fā)票。
第二個(gè)是做發(fā)票。

?^_^? 追問

2025-01-07 18:06

直接做在2025年的賬里面嗎,借:管理費(fèi)用等(紅字),貸:應(yīng)付賬款(紅字),然后在做一筆一樣的非紅字分錄,是這樣嗎

郭老師 解答

2025-01-07 18:08

暫估和發(fā)票一樣的可以,如果不一樣的不行。

郭老師 解答

2025-01-07 18:08

因?yàn)椴灰粯拥纳婕暗絽R算清繳調(diào)增調(diào)減。

?^_^? 追問

2025-01-07 18:11

那您剛剛上一筆分錄涉及到利潤分配--未分配利潤是什么意思呢,沒有理解老師

郭老師 解答

2025-01-07 18:20

跨年了,涉及到損益類的科目,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤分配,未分配利潤企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。具體的還有哪一個(gè)不明白?

?^_^? 追問

2025-01-07 18:21

沒有了,謝謝老師

郭老師 解答

2025-01-07 18:24

不用客氣,工作愉快

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同學(xué),你好 是合理的
2024-03-21 09:11:06
借庫存商品貸應(yīng)付賬款。借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
2024-01-04 11:48:22
暫估必須要有的真實(shí)的入庫單據(jù)做
2024-03-21 09:04:35
查明原因?yàn)樯蹲優(yōu)樨?fù)數(shù)了?不能直接調(diào)
2024-03-21 09:07:51
你好,無票和郵票的處理是一樣的平日里,只是匯算清繳時(shí)無票的需要納稅調(diào)增處理罷了
2023-04-06 09:20:19
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