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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-01-06 12:12

你好,不需要的,正常做成本費(fèi)用就行。

聰慧的電腦 追問

2025-01-06 12:18

只有營業(yè)外收入,沒有主營業(yè)務(wù)收入,做主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?

郭老師 解答

2025-01-06 12:20

這個(gè)項(xiàng)目是什么業(yè)務(wù)?發(fā)生的?具體的是用在哪里?單位主營是什么?

聰慧的電腦 追問

2025-01-06 12:28

單位主營谷物種植,用在試驗(yàn)田農(nóng)田方面,

郭老師 解答

2025-01-06 12:30

種植出來的,你們需要銷售嗎?

聰慧的電腦 追問

2025-01-06 12:37

目前沒得銷售,后面有沒有成果都是未知數(shù),請(qǐng)問農(nóng)業(yè)種植是免稅的,像這樣的補(bǔ)貼款計(jì)入營業(yè)外收入交不交企業(yè)所得稅

郭老師 解答

2025-01-06 12:38

那你目前,你這個(gè)種植成本發(fā)生的收入是做農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,或者是消耗性生物資產(chǎn),或者是資產(chǎn)生產(chǎn)性生物資產(chǎn)。到時(shí)候銷售出去了,確認(rèn)了收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。

郭老師 解答

2025-01-06 12:39

屬于種植成本里面的一部分。

聰慧的電腦 追問

2025-01-06 12:42

農(nóng)業(yè)種植是屬于免稅的,像這樣的補(bǔ)貼款計(jì)入營業(yè)外收入到底交不交企業(yè)所得稅,

郭老師 解答

2025-01-06 12:42

專用的不需要繳所得稅

聰慧的電腦 追問

2025-01-06 12:48

申報(bào)企稅時(shí)選擇不征稅收入還是選擇農(nóng)林牧漁那個(gè)位置

郭老師 解答

2025-01-06 12:50

1號(hào)不征稅收入里面填寫。

聰慧的電腦 追問

2025-01-06 12:58

之前申報(bào)沒有選擇不征稅有沒有影響?然后不征稅收入應(yīng)該是有一定標(biāo)準(zhǔn)吧

郭老師 解答

2025-01-06 13:00

你做了營業(yè)外收入,如果不填寫到不征稅收入里面,不就交了所得稅,不就多交了稅款。

郭老師 解答

2025-01-06 13:00

??顚S玫恼a(bǔ)助做了營業(yè)外收入就在這里面填寫標(biāo)準(zhǔn)就是這個(gè)。

聰慧的電腦 追問

2025-01-06 13:06

之前金額小,有費(fèi)用產(chǎn)生,所以沒有繳納所得稅,現(xiàn)在金額偏大一些,按老師說的填寫不征稅,后面不受影響?

郭老師 解答

2025-01-06 13:07

你好,有什么影響?你做了營業(yè)外收入多少?填寫不征稅收入多少?為什么受影響?匯算清繳的收入,這個(gè)收入還是不交稅,然后對(duì)應(yīng)的支出,如果做了成本費(fèi)用需要納稅調(diào)增。

郭老師 解答

2025-01-06 13:07

想問一下具體的有什么影響,你能說一下嗎?

聰慧的電腦 追問

2025-01-06 13:44

我的意思之前是報(bào)的營業(yè)外收入后面又是不征稅收入,這樣申報(bào)有沒有影響,

郭老師 解答

2025-01-06 13:47

來就是這么做的呀,這個(gè)營業(yè)外收入在利潤總額里面填寫,


然后再去填寫不征稅收入



正確的就應(yīng)該這樣。你的意思是怎么做?

聰慧的電腦 追問

2025-01-06 13:57

我說的是之前申報(bào)沒有填不征稅,現(xiàn)在申報(bào)又填了不征稅,之前費(fèi)用扣除了

郭老師 解答

2025-01-06 13:57

跨年了沒有,沒有跨年沒有關(guān)系呀,你可以去更正

聰慧的電腦 追問

2025-01-06 14:06

這邊種植再銷售就屬于主營業(yè)務(wù)收入,對(duì)應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本可以扣除吧?有利潤的情況下是不是應(yīng)該填寫農(nóng)林牧漁那個(gè)政策就可以免所得稅

郭老師 解答

2025-01-06 14:07

你好,??顚S玫难a(bǔ)貼收入不需要交增值稅和所得稅。然后對(duì)應(yīng)的支出,你不是??顚S脝幔磕銓?duì)應(yīng)的這一部分支出不允許抵扣所得稅。比如購買這塊土地,國家給我補(bǔ)貼,我相當(dāng)于是沒有花錢,所以這一部分折舊攤銷我就不允許抵扣所得稅了。這個(gè)理解吧。

郭老師 解答

2025-01-06 14:08

扣除這一部分補(bǔ)貼支出的是你們單位承擔(dān)的,你們單位承擔(dān)的這一部分可以抵扣所得稅





有利潤的對(duì)啊

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相關(guān)問題討論
您好,費(fèi)用一般是指期間費(fèi)用
2021-04-04 18:51:23
你好,不包括營業(yè)外收入 不含營業(yè)外支出
2017-03-14 16:41:23
你好,你這個(gè)是利潤總額還是? 收入—成本—費(fèi)用=營業(yè)收入,這個(gè)怎么會(huì)等于營業(yè)收入呢?
2019-06-17 18:12:06
你好,你當(dāng)?shù)氐睦麧櫩傤~數(shù)據(jù)是根據(jù)收入減去成本費(fèi)用得出來的,還是可以自己填寫的?
2021-07-13 08:56:43
你好,是的 是的
2016-10-18 15:51:03
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