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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-01-03 20:30

你好,不用轉(zhuǎn)到未交增值稅里面

曾凌云 追問

2025-01-03 20:33

那這個(gè)應(yīng)交稅金-簡(jiǎn)易計(jì)稅貸方科目里一直都存在9000元,是不需要管它?

東老師 解答

2025-01-03 20:34

需要繳納的借方應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅就沒了

曾凌云 追問

2025-01-03 20:43

增值稅報(bào)表里沒有計(jì)算簡(jiǎn)易計(jì)稅的金額,但記賬時(shí)有這9000元,是不是要在納稅檢查補(bǔ)漏里填?

東老師 解答

2025-01-03 20:44

這種情況你得檢查一下原因,看看是什么原因形成這樣的才能決定怎么做賬

曾凌云 追問

2025-01-03 20:52

我的分錄是這樣做的:
借:應(yīng)收賬款 313958.93元
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 304814.19元
應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 9144.74元
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 59700元(普票)
貸:銀行存款 59700元
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 42100元(普票)
貸:銀行存款 42100元

東老師 解答

2025-01-03 20:53

這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅你得交了稅,應(yīng)交稅費(fèi)就沒有余額

曾凌云 追問

2025-01-03 20:54

我就是想問在報(bào)表里怎么填才能交這個(gè)稅?

東老師 解答

2025-01-03 20:55

一般納稅人附表一里面應(yīng)該是有簡(jiǎn)易計(jì)稅的欄次

曾凌云 追問

2025-01-03 21:07

之前填報(bào)表時(shí)是這樣填的,這樣填之后是不用交稅,是不是填的不對(duì)?

東老師 解答

2025-01-03 21:08

你這個(gè)有什么減除項(xiàng)目嗎?

曾凌云 追問

2025-01-03 21:11

沒有減除項(xiàng)目,就是水費(fèi)是代收代付的,由物業(yè)公司開票給住戶,水利局會(huì)開普票給物業(yè)公司

東老師 解答

2025-01-03 21:13

您這種減除項(xiàng)目還真是沒有遇到過,這種物業(yè)的沒有操作過

曾凌云 追問

2025-01-03 21:17

開出去的發(fā)票和收到的成本發(fā)票也不對(duì)等的,水費(fèi)是屬于充值的,水利局會(huì)按充值的數(shù)開成本票,稅率是3%和不征收的兩種,我們開給物業(yè)公司的發(fā)票是3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅的,這個(gè)差額征收應(yīng)該怎么計(jì)稅和填報(bào)才對(duì)?

東老師 解答

2025-01-03 21:19

就是這種物業(yè)公司怎么簡(jiǎn)易計(jì)稅的填報(bào)不是太確定,沒有去具體申報(bào)過呢

曾凌云 追問

2025-01-03 21:21

好的,非常感謝老師耐心的回答!

東老師 解答

2025-01-03 21:22

沒事兒,這個(gè)真是不好意思了

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相關(guān)問題討論
對(duì)的,是的,是這么做的。
2022-12-07 16:20:26
你好,預(yù)繳稅金就是預(yù)先繳納稅金 通常我們處理為借方 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(預(yù)繳) 貸銀行存款
2021-01-07 08:30:19
你好!你可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的,其他應(yīng)交款是以前的科目了。
2018-03-22 16:15:18
你好,是可以申請(qǐng)差額征稅。
2019-03-07 16:39:33
你好! 一般是開票的時(shí)候再交增值稅
2018-11-11 18:34:58
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