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送心意

楠楠老師

職稱中級會計師

2018-06-02 11:41

 收到商品,對方?jīng)]開票,月底暫估入庫。 
  編制的會計分錄為: 
  借:庫存商品 
  貸:應付賬款--暫估款

阿童木 追問

2018-06-02 11:46

那開票回來后如何處理

楠楠老師 解答

2018-06-03 13:17

收到發(fā)票后的處理: 
  先沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄: 
  借:庫存商品 
  貸:應付賬款--暫估款 
  取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄: 
  借:庫存商品 
  借:應交稅金--應交增值稅(進項稅額) 
  貸:應付賬款-- 某某公司 等

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